北京市互联网如何免费赚到钱区新闻中心单位2016年度部门决算说明

来源:区新闻中心 时间:2017-08-02

    一、部门职责

    北京市互联网如何免费赚到钱区新闻中心负责宣传贯彻区委、区政府各项方针政策和重要工作部署,围绕全区中心工作,指导、审查、监管《京西时报》等区属内部资料性刊物的信息发布内容,组织和实施《京西时报》等区属内部资料性刊物的采编、出版、推广等工作。负责组织、协调全区对外新闻发布工作,推动区外媒体对互联网如何免费赚到钱区政治、经济、社会、文化、生态等方面的报道,全方位展示区域发展情况,树立良好对外形象。

    同时,区新闻中心负责指导全区各单位新闻宣传业务,协调组织开展新闻发布活动,协助做好区属单位和部门的宣传工作。负责组织、协调全区舆论宣传和舆论引导工作,会同有关部门,做好区域突发公共事件的信息发布,及时引导和把握正确舆论导向。负责搜集整理区外媒体对本区正、负面报道以及外部地区可借鉴的典型宣传案例,分析研判全区对内对外宣传形势,为区领导决策提供参考借鉴依据;负责收集整理全区基层真实舆情信息,深刻反映群众生产生活的热点、难点问题,并提供其他地区类似问题的处理方法和机制,为区领导了解倾听全区基层群众声音,解决群众实际问题提供参考。

    除此之外,区新闻中心负责全区内部资料性刊物的规划建设,协调有关部门做好《京西时报》社区版、《京西时报》手机报等内部资料性刊物宣传阵地建设的规划和实施工作。负责全区新闻通讯员队伍建设和业务培训等工作。与此同是,完成区委、区政府交办的其他工作。

    (二)部门决算单位构成

    互联网如何免费赚到钱区新闻中心,上述1家单位,全部纳入2016年度编报范围。

    二、2016年收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计 400.77万元,其中:本年收入400.77   万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余0 万元。在本年收入中,财政拨款收入400.77万元,占收入合计的 100  %;上级补助收入0万元,占收入合计的0 %;事业收入0万元,占收入合计0 %;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0 %;其他收入0万元,占收入合计的0%。

    2016年度本年支出合计 398.59万元,其中:基本支出115.55 万元,占支出合计的 28.99 %;项目支出 283.04 万元,占支出合计的 71.01 %;上缴上级支出0 万元,占支出合计的 0 %;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的0 %。

    2016年结余分配0万元,年末结转和结余2.18 万元。主要结余原因:车辆保险和其它费用预算支出减少。

    三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出398.59万元,主要用于以下方面(按大类):

    一般公共服务支出 398.59万元,占本年财政拨款支出 100%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.“一般公共服务支出”(类)2016年度决算 398.59 万元,比2016年年初预算减少4.96 万元,下降0.01 %。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款,下同)2016年度决算398.59 万元,比2016年年初预算403.55万元减少4.96 万元,下降0.01 %。。主要原因:人员调减。

    2. 对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明:

    印刷《京西时报》项目支出71.2万元,用于推动了我区宣传工作,取得了良好的社会效益。

    对外宣传活动经费项目支出50.1万元,用于宣传我区民生、文化、棚改、城市建设等方面取得的成果,提高了我区对外形象。

    《京西时报》版面制作、日常报道29.04万元,用于提高报纸版面、稿件质量。

    工作经费与培训23.29万元,用于《京西时报》网络版维护更新、全区通讯员及撰稿人新闻写作业务交流座谈会等。

    四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出 0  万元。

    五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况

    2016年本部门使用财政拨款安排基本支出 115.55  万元,年初预算116.83万元,减1.28万元,主要增(减)原因:人员调减  。

    (一)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 88.86 万元,年初预算 98.88 万元,减10.02万元,主要增减原因:人员调减。

    (二)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等15.71   万元,年初预算9.25万元,增 6.46万元,主要增减原因:社会化用工劳务费增加。

    (三)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出10.97万元,年初预算8.7万元,增2.27万元,主要增原因:住房公积金增加调整。

    (四)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等   万元,年初预算0万元,增(减) 0 万元,主要增(减)原因:无。

    六、一般公共预算“三公”经费预算支出情况

    (一)“三公”经费的单位范围

    新闻中心部门“三公”经费预算支出单位包括所属 0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位、1家财政补助事业单位。

    (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明

    2016年“三公”经费财政拨款决算数2.67 万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算 2.78 万元,减少0.11 万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。

    2016年决算数 0  万元,比2016年年初预算数  0 万元,增加(减少) 0  万元。主要增(减)原因 :本年无此项支出;                                                           2016年因公出国(境)费用主要用于:无,2016年组织因公出国(境)团组 0  个、 0  人次,人均因公出国(境)费用 0  万元。

    2.公务接待费。

    2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数0.06万元,减少0.06万元,主要(减)原因:本年无此项支出;

    2016年公务接待费主要用于:无。公务接待0批次,公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。

    2016年决算数 2.67 万元,比2016年年初预算数 2.72 万元,减少0.05 万元,主要增减原因:车辆保险减少  。

    公务用车购置费2016年决算数 0万元,比2016年年初预算数0万元,增加(减少)0万元。主要原因:2016年购置(更新) 0  辆,车均购置费 0  万元。

    公务用车运行维护费2016年决算数2.67 万元,比2016年年初预算数2.72万元,减少0.05 万元,主要减少原因 :车辆保险减少。

    2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油 1.2万元,公务用车维修 1.24 万元,公务用车保险 0.23 万元,公务用车其他支出 0万元。

    2016年公务用车保有量 1 辆,车均运行维护费 2.67 万元。

    七、机关运行经费支出情况

    本单位不属于此项支出统计范围。

    八、政府采购支出情况

    2016年互联网如何免费赚到钱区新闻中心政府采购支出总额 80.39  万元,其中:政府采购货物支出1.73 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出 78.66 万元。

    九、国有资产占用情况

    固定资产年末数总额 183.99万元,其中:房屋面积 0 平方米,0 万元;汽车 1 辆,12.57万元;单价50万元以上的设备 0 台(套),0万元。

    十、国有资本经营预算拨款收支情况

    本年无此项支出。

    十一、预算绩效管理工作开展情况

    本年无此项内容。

    十二、行政事业性收费重点项目信息

    本年无此项收入。

    附件:新闻中心部门2016年度部门决算公开报表